|
Faktúra |
|
Dodávka tepla
|
4 248,86 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Telekom - služby mobilnej siete
|
47,95 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Tovar - MDŽ
|
44,10 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
Iveta Bolišingová |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
|
Stravenky
|
|
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
Tlačiareň Akcent |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
70,62 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu
|
18,00 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov - občerstvenie
|
150,00 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
Mesto Svidník |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
34,74 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
Lindström s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
vrátené840.48 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
VSE a.s. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby
|
11,95 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
DATALAN a.s. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Chemikálie - bazén
|
44,45 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
Mikrochen Trade spol.s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
900,85 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
VVS a.s. |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
|
Zmakčovač vody
|
|
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
EZV spol. s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
Zmluva |
|
Školiaci materiál a potreby
|
|
s DPH |
|
03.01.2013 |
|
MARSANN IT, s.r.o. |
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla - bazén
|
8 723,17 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Telekom - služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 601,00 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Telekom služby
|
60,12 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity
|
115,83 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
51,00 |
s DPH |
|
18.06.2013 |
|
Lindström, s.r.o. |
|
18.12.2013 |