|
Faktúra |
|
Čistiaci materiál
|
304,03 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
Hagleitner service Bratislava |
|
21.11.2012 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o realizácii verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
Tatra Tender s.r.o. |
|
24.09.2012 |
|
Objednávka |
2/2012
|
Zmäkčovač vody BlueSoft K4O
|
|
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
EZV spol.s.r.o. |
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 601,00 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Občerstvenie
|
19,00 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
|
Oľga Sirýová Ladomírová 143 |
|
18.12.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
17.10.2014 |
|
PSS Svidník, a.s. |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
2 653,30 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Knihy Projekt
|
384,00 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
51,00 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
|
Lindström, s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
1 329,88 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
VVS, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
613,46 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telekom - služby pevnej siete
|
101,29 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Slovak Teleokom, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Úplne znenia 2013 - Verejná správa
|
45,60 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
331,67 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
105,41 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
1 048.22 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
VVS, a.s. |
|
11.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Renovácia tonerov
|
162,55 |
s DPH |
|
21.02.2013 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
537,03 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu
|
20,00 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
09.01.2014 |